工作描述:2010年参加工作在信永中和会计师事务所济南分所至今期间工作经验如下:
1、IPO及上市公司审计
参与IPO申报企业三年一期申报审计及上市公司年报审计工作
负责IPO企业存货、成本、收入、税费等的审计工作及相关底稿编制,并复核项目组其他成员的底稿;
通过执行控制测试和实质性程序,核查企业收入的真实性、成本的完整性、关联交易的公允性、是否存在关联方之间占用资金等问题。检查原始凭证、抽查大额的采购及销售合同、对存货进行盘点、询问相关人员、对毛利进行分析等,确认企业提前确认收入、少结转成本等重大问题,并将发现的问题与企业进行沟通,对企业账务进行审计调整,完成审计工作。
单独负责某上市公司子公司审计工作,负责重要科目审计及底稿编制,撰写子公司审计报告及报表编制;
、大型国有企业重组审计
主要负责存货科目审计、实施控制测试;
编写审计报告。
3、内控审计
负责编制企业的内控审计。通过与相关管理人员沟通访谈,查看内控执行情况,判断内控审计过程中发现的内控缺陷是否属于重大缺陷;
与企业沟通内控缺陷,并提出相关内控缺陷改进建议。
4、三板企业前期尽职调查及三板业务两年一